|
Objednávka |
22/2011
|
Maliarsky materiál
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
PULZAR, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
Objednávka |
21/2011
|
Autobusová doprava
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
SOŠ technická Prešov |
SOŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
0772011
|
FA 0058 Jozef Danko
|
197,58 |
s DPH |
17/2011
|
|
30.03.2011 |
|
DANKO Jozef |
SOŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
1110050
|
FA 0057 ELPO Slovakia, s.r.o.
|
504,00 |
s DPH |
z 1. 3. 2007
|
|
30.03.2011 |
|
ELPO Slovakia, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
Objednávka |
20/2011
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
Peter Juščák - PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
Objednávka |
19/2011
|
Oprava výťahu
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
Schindler a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
2106718694
|
FA 0053 Orange Slovensko
|
44,42 |
s DPH |
A5272906
|
|
25.03.2011 |
|
Orange Slovensko |
SOŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
20100255
|
FA 0051 INFOPRESS
|
6,10 |
s DPH |
20100144
|
|
25.03.2011 |
|
INFOPRESS |
SOŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
2106692828
|
FA 0054 Orange Slovensko
|
60,59 |
s DPH |
A3149296
|
|
25.03.2011 |
|
Orange Slovenskko |
SOŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
0111031812
|
FA 0055 LE CHEQUE DEJEUNER
|
570,00 |
s DPH |
kom. zmluva
|
|
23.03.2011 |
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
7102688283
|
FA 0056 T - MOBILE
|
19,86 |
s DPH |
dod. k zmluve
|
|
23.03.2011 |
|
Slovak Telecom |
SOŠ |
|
|
|
|
Objednávka |
18/2011
|
Hasiace prístroje
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
ELPO Slovakia, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
Objednávka |
17/2011
|
Kanalizačné práce
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
Jozef Danko |
SOŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
2011025
|
FA 0052 Dopravné značenie Poprad
|
67,36 |
s DPH |
14/2011
|
|
14.03.2011 |
|
Dodpravné značenie Poprad |
SOŠ |
|
|
|
|
Objednávka |
16/2011
|
Kominárske práce
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
Pavol Husár |
SOŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
20110089
|
FA 0048 Ing. Pavol Perháč - ELTECH združenie
|
126,96 |
s DPH |
15/2011
|
|
14.03.2011 |
|
Ing. Pavol Perháč - ELTCH združenie |
SOŠ |
|
|
|
|
Objednávka |
15/2011
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
Ing. Pavol Perháč |
SOŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
3129001002
|
FA 0047 S-EPI , s.r.o.
|
18,00 |
s DPH |
6/2011
|
|
11.03.2011 |
|
S-EPI, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
Objednávka |
14/2011
|
Dopravné značenie
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
Dopravné značenie, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
3129000998
|
FA 0046 S-EPI, s.r.o.
|
328,32 |
s DPH |
3112000796
|
|
10.03.2011 |
|
S-EPI, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|