|
Faktúra |
7202928369
|
maloodber plynu
|
13,00 |
s DPH |
-
|
9104173519
|
09.09.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠ |
|
|
11.10.2013 |
|
Faktúra |
9130001873
|
ASC Agenda
|
399,00 |
s DPH |
OBJ/045/13
|
-
|
04.07.2013 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
02.08.2013 |
|
Faktúra |
13013
|
nákup lavíc, stoličiek
|
5 979,96 |
s DPH |
OBJ/058/13
|
-
|
19.09.2013 |
|
HANZELY, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
2472013
|
strava žiakov
|
1 709,10 |
s DPH |
-
|
1/2013
|
04.10.2013 |
|
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
2462013
|
stravné lístky pre zamestnancov
|
4 032,00 |
s DPH |
-
|
1/2013
|
04.10.2013 |
|
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
130496
|
nákup materiálu
|
131,45 |
s DPH |
OBJ/062/13
|
-
|
04.10.2013 |
|
BYTOX PP, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
2013364
|
nákup materiálu
|
23,78 |
s DPH |
OBJ/057/13
|
-
|
03.10.2013 |
|
PULZAR s.r.o. |
SOŠ |
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
2132657
|
nákup kladiva
|
265,90 |
s DPH |
OBJ/059/13
|
-
|
26.09.2013 |
|
Ing. Ján Buchanec BB TRADE |
SOŠ |
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
413222436
|
vodné, stočné
|
490,73 |
s DPH |
-
|
674/143/07P
|
27.09.2013 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ |
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
201310883
|
pracovné odevy
|
357,47 |
s DPH |
OBJ/055/13
|
-
|
19.09.2013 |
|
ZIKO HOLDING s.r.o. |
SOŠ |
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
881300288
|
alkoholtester
|
310,00 |
s DPH |
OBJ/063/13
|
-
|
20.09.2013 |
|
MAVEX, spol. s r. o. |
SOŠ |
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
2210689385
|
mes. poplatok za mobil
|
31,56 |
s DPH |
-
|
A6293929
|
25.09.2013 |
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
SOŠ |
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
12130212
|
odkanalizovanie vody
|
137,11 |
s DPH |
OBJ/051/13
|
-
|
12.09.2013 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ |
|
|
11.10.2013 |
|
Faktúra |
2210754479
|
mes. poplatok za mobil
|
65,23 |
s DPH |
-
|
A3149296
|
25.09.2013 |
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
SOŠ |
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
2210717227
|
mesačný poplatok za mobil
|
40,00 |
s DPH |
-
|
A5272906
|
25.09.2013 |
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
SOŠ |
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
2132495
|
nákup materiálu
|
310,00 |
s DPH |
OBJ/059/13
|
-
|
16.09.2013 |
|
Ing. Ján Buchanec BB TRADE |
SOŠ |
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
130003863
|
nákup tonerov
|
134,39 |
s DPH |
OBJ/060/13
|
-
|
18.09.2013 |
|
DRUCKER s.r.o. |
SOŠ |
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
41013
|
nákup svietidla
|
76,02 |
s DPH |
OBJH/056/13
|
-
|
17.09.2013 |
|
TRENDLUX, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
21302629
|
služby siete Sinet
|
123,48 |
s DPH |
-
|
228/2003
|
12.09.2013 |
|
SiNET Telecom s.r.o. |
SOŠ |
|
|
11.10.2013 |
|
Faktúra |
130458
|
nákup materiálu
|
287,94 |
s DPH |
OBJ/054/13
|
-
|
18.09.2013 |
|
BYTOX PP, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
18.10.2013 |