|
Faktúra |
130431006
|
šport. potreby
|
520,60 |
s DPH |
OBJ/100/13
|
-
|
10.12.2013 |
|
inSPORTline, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
03.01.2014 |
|
Faktúra |
0222013
|
pranie, čistenie
|
72,57 |
s DPH |
-
|
z 4.1.2010
|
16.12.2013 |
|
Goleńová Renáta - ReMI |
SOŠ |
|
|
03.01.2014 |
|
Faktúra |
130673
|
nákup materiálu
|
238,24 |
s DPH |
OBJ/104/13
|
-
|
19.12.2013 |
|
BYTOX PP, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
2013422
|
oprava čerpadla
|
1 635,37 |
s DPH |
OBJ/110/13
|
-
|
17.12.2013 |
|
ELTON POPRAD, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
1301000563
|
šatňové skrinky
|
22 500,00 |
s DPH |
OBJ/107/13
|
-
|
19.12.2013 |
|
MK - INTERIÉR, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
10130392
|
elektromontážne práce
|
1 016,87 |
s DPH |
OBJ/109/13
|
-
|
18.12.2013 |
|
STAV-MONTÁŽE, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
106
|
revízia el. zariadenia
|
2 500,00 |
s DPH |
OBJ/101/13
|
-
|
16.12.2013 |
|
ELPO SVIT s.r.o. |
SOŠ |
|
|
03.01.2014 |
|
Faktúra |
105
|
kontrola has. prístrojov, revízia el. spotr.
|
377,70 |
s DPH |
OBJ/101/13
|
-
|
16.12.2013 |
|
ELPO SVIT s.r.o. |
SOŠ |
|
|
03.01.2014 |
|
Faktúra |
1302670604
|
predplatné novín
|
27,50 |
s DPH |
-
|
-
|
19.12.2013 |
|
Slovenská pošta. a.s. |
SOŠ |
|
|
03.01.2014 |
|
Faktúra |
1310277
|
nákup mat. BOZPO
|
163,08 |
s DPH |
OBJ/101/13
|
-
|
12.12.2013 |
|
ELPO Slovakia, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
03.01.2014 |
|
Faktúra |
0242013
|
pranie, čistenie
|
82,04 |
s DPH |
-
|
z 4.1.2013
|
16.12.2013 |
|
Goleńová Renáta - ReMI |
SOŠ |
|
|
03.01.2014 |
|
Faktúra |
0232013
|
pranie, čistenie
|
124,17 |
s DPH |
-
|
z 4.1.2010
|
16.12.2013 |
|
Goleńová Renáta - ReMI |
SOŠ |
|
|
03.01.2014 |
|
Faktúra |
0212013
|
pranie, čistenie
|
162,41 |
s DPH |
-
|
z 4.1.2010
|
16.12.2013 |
|
Goleńová Renáta - ReMI |
SOŠ |
|
|
03.01.2014 |
|
Faktúra |
1310279
|
technik BOZP PO
|
342,00 |
s DPH |
-
|
z 1.3.2007
|
16.12.2013 |
|
ELPO Slovakia, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
0202013
|
pranie, čistenie
|
216,46 |
s DPH |
-
|
z 4.1.2010
|
16.12.2013 |
|
Goleńová Renáta - ReMI |
SOŠ |
|
|
03.01.2014 |
|
Faktúra |
0192013
|
pranie, čistenie
|
174,70 |
s DPH |
-
|
zo 4.1.2010
|
16.12.2013 |
|
Goleńová Renáta - ReMI |
SOŠ |
|
|
03.01.2014 |
|
Faktúra |
2013422
|
nákup válend
|
10 440,00 |
s DPH |
OBJ/106/13
|
-
|
13.12.2013 |
|
SIKERS SVIT, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
03.01.2014 |
|
Faktúra |
3252013
|
stravné lístky
|
882,00 |
s DPH |
-
|
1/2013
|
11.12.2013 |
|
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
03.01.2014 |
|
Faktúra |
4122013
|
nákup dverí
|
403,03 |
s DPH |
OBJ/103/13
|
-
|
11.12.2013 |
|
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
03.01.2014 |
|
Faktúra |
2013448
|
nákup materiálu
|
55,83 |
s DPH |
OBJ/105/13
|
-
|
11.12.2013 |
|
PULZAR s.r.o. |
SOŠ |
|
|
03.01.2014 |